1、范圍
本標準規(guī)定了新增供應商的準入、既有供應商的退出(淘汰)審核、審批過程中各部門的職責。
2、總則
為嚴格供應商的準入和退出管理,建立起穩(wěn)定、信譽良好的采購渠道,提高采辦工作效率,規(guī)避采辦風險,規(guī)范ERP線上采辦,依據(jù)XX公司《供應商管理辦法》的有關規(guī)定和條款,本著使用部門、采辦部推薦、供應商自薦、考核評定層層審批的原則,針對供應商的準入和退出管理制定本辦法。
3、準入條件
3.1 注冊資金在50萬元以上;組織機構健全;有穩(wěn)定的購貨渠道和來源;經(jīng)營資金實力相對較強。
3.2 所需資料
3.2.1 經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和法定代表人身份證復印件;
3.2.2 公司簡介(含機構設置、主要技術、經(jīng)濟指標和售后服務人員名單等)、公司經(jīng)營的主要產(chǎn)品目錄(應包括產(chǎn)品性能、性能指標,規(guī)格,產(chǎn)地, 產(chǎn)品特點以及應用實例等)及相關產(chǎn)品質量檢定報告;
3.2.3 企業(yè)的主要經(jīng)營業(yè)績,應列舉出主要的客戶情況和產(chǎn)品使用情況;
3.2.4 根據(jù)業(yè)務需要提供特許經(jīng)營許書、業(yè)務資質證書、ISO9000系列質量認證證書、品牌授權代理證書、其他資質證明的證書等資格證明文件復印件;
3.2.5 提供近三年經(jīng)審計的公司財務報表(特殊情況不能提供的由申請準入供應商提供文字說明,采辦部審核確認);
3.2.6 聯(lián)系人姓名、電話、郵箱;
3.2.7 統(tǒng)一用A4紙印刷或復印后(加蓋公章),加封面和目錄頁,規(guī)范整齊地裝訂成冊。文件字跡和印章必須清晰;
4、審批程序
4.1 供應商的準入
4.1.1 對申請準入的供應商由采辦部物資管理崗位完成;
4.1.2 采辦部物資管理崗負責供應商資質材料的收集、審核,對審核通過的供應商進行考察;
4.1.3 考察后由采辦部物資管理崗出具《擬準入供應商調查表》,經(jīng)物資管理崗位經(jīng)理,采辦部總經(jīng)理進行審核;
4.1.4 采辦部審核通過后報公司分管領導審批,公司總經(jīng)理終批;同時由公司分管副總經(jīng)理根據(jù)提報的內容決定是否需要通過采辦委員會討論;
4.1.5 審批流程:由采辦部物資管理崗位填寫新增供應商審批表:崗位經(jīng)理簽字-部門經(jīng)理簽字-分管副總經(jīng)理簽字-總經(jīng)理終批
4.1.6 采辦部物資管理崗根據(jù)終批意見對擬確定吸收的供應商按照程序向化學公司注冊、申報。
4.2 供應商的退出
根據(jù)供應商考核評價資料和《供應商管理辦法》,對具有以下情況之一的供應商,進行淘汰退出。
4.2.1 年度考核不達標;
4.2.2 惡意延期供貨或合同執(zhí)行中提出無理條件,存在喪失誠信合作基礎的情況;
4.2.3 存在招投標、報價等經(jīng)營中投機違規(guī)操作行為;
4.2.4 不能按照合同的條款嚴格執(zhí)行,經(jīng)警告拒不改正或未在規(guī)定時間整改情況。
4.2.5 供應商的退出(淘汰)由采辦部拿出文字版的供應商被淘汰的原因說明,經(jīng)采辦委員會會議通過后由采辦部物資管理崗位負責向公司申報,將需要進行淘汰的供應商進行凍結、取消供應商資格。
5、新增供應商的管理
5.1 新增供應商按照公司《供應商管理辦法》執(zhí)行。
5.2 新增供應商資料及審批單由采辦部統(tǒng)一整理、歸檔。
6、附則
6.1 本辦法作為公司《供應商管理辦法》的實施細則。
6.2 本辦法自公布之日起執(zhí)行,由采辦部負責解釋。