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    編制內(nèi)審報告,需要注意這7個項(xiàng),看看你缺不缺項(xiàng)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-02-08
    核心提示:編制內(nèi)審報告需要注意的7個方面1.記錄審核發(fā)現(xiàn)內(nèi)審員應(yīng)記錄內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),包括(但不限于)不符合的事實(shí)、不符合的依據(jù)


    編制內(nèi)審報告需要注意的7個方面


    1.記錄審核發(fā)現(xiàn)


    內(nèi)審員應(yīng)記錄內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),包括(但不限于)不符合的事實(shí)、不符合的依據(jù)、不符合項(xiàng)涉及的部門、過程或活動等。
    如未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng),也應(yīng)保留完整的符合性的內(nèi)部審核記錄。

    2.內(nèi)審報告要求
    內(nèi)部審核末次會議結(jié)束后,內(nèi)部審核組應(yīng)根據(jù)審核發(fā)現(xiàn),形成的審核結(jié)論編寫內(nèi)部審核報告。
    內(nèi)部審核報告應(yīng)清晰簡明,確保各相關(guān)方了解內(nèi)部審核結(jié)果。

    3.內(nèi)部審核報告內(nèi)容
    a)內(nèi)部審核目的;
    b)內(nèi)部審核范圍;
    c)內(nèi)部審核準(zhǔn)則;
    d)內(nèi)部審核成員及分工;
    e)內(nèi)部審核日期;
    f)綜述內(nèi)部審核過程和內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn);
    g)確定的不符合項(xiàng)及其分布;
    h)改進(jìn)的建議;
    i)糾正和(或)糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況;
    j)內(nèi)部審核結(jié)論;
    k)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對內(nèi)部審核結(jié)果的確認(rèn)意見。

    4.內(nèi)審?fù)瓿傻墓?jié)點(diǎn)


    內(nèi)部審核結(jié)束的節(jié)點(diǎn)為:
    完成了內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)整改及跟蹤驗(yàn)證糾正和(或)糾正措施有效,并發(fā)出內(nèi)部審核報告。

    5.內(nèi)審報告的抄送


     質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按照程序?qū)徟鷥?nèi)部審核報告,報告給檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)管理層,并輸入管理評審。

    6.內(nèi)審記錄

    內(nèi)部審核記錄應(yīng)包含(但不限于):
    1)內(nèi)部審核方案(計劃)
    2)內(nèi)部審核記錄(內(nèi)部審核檢查表)
    3)不符合項(xiàng)報告、糾正和(或)糾正措施報告
    4)內(nèi)部審核報告

    7.內(nèi)審記錄保存時間


    所有的內(nèi)部審核記錄保存時間應(yīng)不少于6年 
    編輯:songjiajie2010

     
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