編制內(nèi)審報告,需要注意這7個項(xiàng),看看你缺不缺項(xiàng)
發(fā)布日期:2021-02-08
核心提示:編制內(nèi)審報告需要注意的7個方面1.記錄審核發(fā)現(xiàn)內(nèi)審員應(yīng)記錄內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),包括(但不限于)不符合的事實(shí)、不符合的依據(jù)
編制內(nèi)審報告需要注意的7個方面
內(nèi)審員應(yīng)記錄內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),包括(但不限于)不符合的事實(shí)、不符合的依據(jù)、不符合項(xiàng)涉及的部門、過程或活動等。如未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng),也應(yīng)保留完整的符合性的內(nèi)部審核記錄。
2.內(nèi)審報告要求
內(nèi)部審核末次會議結(jié)束后,內(nèi)部審核組應(yīng)根據(jù)審核發(fā)現(xiàn),形成的審核結(jié)論編寫內(nèi)部審核報告。內(nèi)部審核報告應(yīng)清晰簡明,確保各相關(guān)方了解內(nèi)部審核結(jié)果。
3.內(nèi)部審核報告內(nèi)容f)綜述內(nèi)部審核過程和內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn);i)糾正和(或)糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況;k)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對內(nèi)部審核結(jié)果的確認(rèn)意見。
4.內(nèi)審?fù)瓿傻墓?jié)點(diǎn)
內(nèi)部審核結(jié)束的節(jié)點(diǎn)為:完成了內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)整改及跟蹤驗(yàn)證糾正和(或)糾正措施有效,并發(fā)出內(nèi)部審核報告。
5.內(nèi)審報告的抄送
質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按照程序?qū)徟鷥?nèi)部審核報告,報告給檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)管理層,并輸入管理評審。
6.內(nèi)審記錄內(nèi)部審核記錄應(yīng)包含(但不限于):2)內(nèi)部審核記錄(內(nèi)部審核檢查表)3)不符合項(xiàng)報告、糾正和(或)糾正措施報告4)內(nèi)部審核報告
7.內(nèi)審記錄保存時間
所有的內(nèi)部審核記錄保存時間應(yīng)不少于6年
編輯:songjiajie2010