一、評審時間:
20XX年XX月XX日上午09:00~12:00
二、主持人及出席人
評審主持:
運營總監(jiān)
評審出席:
質(zhì)量部,工藝工程部,制造/設備部,采購部,供應鏈,人事部,財務部,EHS。
三、評審地點:
一號會議室
四、評審內(nèi)容及要求:
1) 以往管理評審所采取措施的情況;(上一次改進項目結果)
2) 與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化;
3) 下列有關質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息,包括其趨勢:
a) 顧客滿意和有關相關方的反饋;
b) 質(zhì)量目標(包括維護目標的績效評審)的實現(xiàn)程度;
c) 過程績效以及產(chǎn)品和服務的合格情況;
d) 不合格及糾正措施;
e) 監(jiān)視和測量結果;
f) 審核結果及內(nèi)部審核方案有效性的評審。
g) 外部供方的績效。
4) 過程有效性的衡量;(和以上年度績效的比較)
5) 過程效率的衡量;(OEE,質(zhì)量成本,一次合格率等等)目標指標的變更
6) 不良質(zhì)量成本(內(nèi)部和外部不符合成本);
7) 資源的充分性;
8) 應對風險和機遇所采取措施的有效性;(共識別了XX個過程,這些過程均都識別了風險和機遇,并制定了相應的控制措施,從目前來看其控制措施基本有效)
9) 過程評審活動的結果;
10) 通過風險分析(如FMEA)識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識;(未發(fā)生)
11) 產(chǎn)品符合性;(檢驗項目,產(chǎn)品符合標準,RoHS,REACH)
12) 對現(xiàn)有操作更改和新設施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估和產(chǎn)能策劃的評價;
13) 保修績效;(投訴)
14) 顧客計分卡評審(在適用情況下);
15) 實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響;(客戶使用現(xiàn)場)
16) 產(chǎn)品和過程的設計和開發(fā)期間特定階段的測量的確定、分析和匯總結果。
五、管理評審主要內(nèi)容(輸入):
5.1 以往管理評審所采取措施的情況:
20XX年XX月份管理評審結果共有XX項需要改善。經(jīng)驗證改善措施均已執(zhí)行并且有效。
5.2 與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)外部因素的變化:
從外部環(huán)境分析來看,公司質(zhì)量體系管理能否順應其變化,不斷利用持續(xù)改進達到客戶要求,并滿足相關方要求,同時符合自身經(jīng)營發(fā)展方向,進而不被市場競爭所淘汰,達到或超越相關方安全、環(huán)保要求,將成為影響公司未來體系運行的主要因素。
從內(nèi)部環(huán)境分析來看,隨著外部薄膜電容市場的變化,總部加大了對XX工廠的投資,將在明年年初轉移一條電動用生產(chǎn)線,同時還批準了在XX工廠建立研發(fā)團隊,為今后的生產(chǎn)線做準備,目前公司已陸續(xù)新招聘了XX位研發(fā)、XX位質(zhì)量、XX位設備管理方面的人才。
5.3 下列有關質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息,包括其趨勢:
5.3.1 顧客滿意和有關相關方的反饋:
顧客反饋情況主要是通過公司系統(tǒng)來收集的,自20XX年XX月至XX月份,共收到客戶投訴XX件,其中XX件為有效投訴,XX件為無效投訴。同時再次期間系統(tǒng)自動發(fā)出的顧客滿意度調(diào)查表都未返回,因此默認為滿意。另外11月份收到了來自HQ銷售的滿意度調(diào)查表,評分結果為XX%,完成了XX%的指標。
相關方的需求和期望,目前無任何相關方提出要求和期望。
5.3.2 質(zhì)量目標(包括維護目標的績效評審)的實現(xiàn)程度:
經(jīng)評價20XX年XX月~XX月的目標指標完成情況來看,與質(zhì)量相關的目標主要是毛利率、OEE、客戶投訴、成品一次檢驗拒收率、產(chǎn)品PPM的指標完成情況不理想,其余目標基本都能完成指標。
生產(chǎn)設備都能按計劃進行保養(yǎng),并保持日常點檢和維護的工作,設備保養(yǎng)準時完成率、設備完好率、故障停機率等都能完成計劃的目標指標。
1、毛利率指標未達成的改善(運營總監(jiān)):
a 變動毛利率:
a.1 原材料新供應商認證(如:XX工廠的材料認證)
a.2 原材料國產(chǎn)化(如:C系列材料國產(chǎn)化、部分R系列材料國產(chǎn)化)
a.3 替代材料認證(如:XX%替代XX0%貴金屬材料)
a.4 提高人工效率(如:進一步推進落實生產(chǎn)區(qū)域化管理)
a.5 推進自動化(如:離線外觀設備替代人工外觀)
b 固定毛利率:
b.1 優(yōu)化產(chǎn)品線,降低固定人工成本(如:固定成本轉移)
b.2 優(yōu)化產(chǎn)品銷售結構(如:將低銷售價格產(chǎn)品XX訂單轉移至XX工廠、推進高附加值產(chǎn)品系列)
c 毛利率:
c.1 以上變動毛利率及固定毛利率提到的措施
c.2 擴大產(chǎn)能,增加新系列銷售金額
2、OEE指標未達成分析和改善(設備部):
目標為:XX%
實際達成為:XX%
原因分析:
a. 人員操作熟練度不夠(人員流動性大)。
b. 設備規(guī)格切換頻繁,穩(wěn)定性差。
改善措施:
a. 穩(wěn)定人員并培訓加強操作技能。
b. 尋找設備根本問題并徹底解決。
c. 重新優(yōu)化部門組織架構
3、成品一次檢驗拒收率未達標分析和改善(生產(chǎn)部):
目標為:普通品XX%和品為XX
實際績效為:普通品XX%品XX%
原因分析:
a. 設備狀態(tài)不穩(wěn)定
b. 外觀人員責任心不強
改善措施:
a. 加強設備維修力量,強化尋找根本原因的要求和態(tài)度。
b. 制定拒收退回批次外觀人員在標準工作時間內(nèi)消化的制度。
c. 開發(fā)自動視覺檢測系統(tǒng),使用機器替代人工。
4、產(chǎn)品PPM(普通品)未達標分析和改善(技術部):
目標為:<=XXXXppm
實際達成為:XXXXppm
原因分析:
a. 打印模糊,無法識別----部分打印機構老化
b. 偏心---產(chǎn)品厚度偏下限,插入偏心
改善措施:
a. 打印模糊----激光代替油墨打印,已購買兩臺激光打印機。
b. 偏心---優(yōu)化產(chǎn)品厚度
5、客戶投訴未達標分析和改善(CQE):
目標為:XX件/年
實際達成為:XX件/年
客訴分析:
a. 無效投訴XX起,客戶應用不當造成,產(chǎn)品本身無質(zhì)量問題。
b. 外觀不良XX起,主要為打印不良,由于產(chǎn)品漏檢導致不良品溢出。
改善措施:
a. 通過銷售與客戶溝通產(chǎn)品的應用條件,幫助客戶正確使用產(chǎn)品。
b. 工廠內(nèi)部中,加強工序外觀管控,提高打印質(zhì)量,降低外觀全檢后的不良品逸出。
5.3.3 過程績效以及產(chǎn)品和服務的合格情況:
過程合格率、報廢率等均處于良好的受控狀態(tài)
5.3.4 不合格及糾正措施:
ISO9001:2015質(zhì)量管理體系自20XX年XX月份運行以來,對于日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題,基本能按不合格品控制和糾正預防措施控制程序要求執(zhí)行,至今開出的不符合發(fā)現(xiàn)項,都通過糾正預防措施的實施,使得體系得到了改進和提高。
5.3.5 監(jiān)視和測量結果:
最高管理者每個月進行質(zhì)量月度會議,對各部門年度目標達成情況進行總結和分析,對于未達標的情況都需說明原因和制定改進計劃。
5.3.6 審核結果及內(nèi)部審核方案有效性的評審
總部在XX月XX~XX日進行了質(zhì)量管理體系改版運行以來的首次內(nèi)審,覆蓋了所有部門和過程,審核發(fā)現(xiàn)XX個不符合項,并已在規(guī)定時間內(nèi)完成了整改。
XX工廠在XX月XX~XX日又分別實施了質(zhì)量管理體系內(nèi)審和過程審核,審核覆蓋了所有部門和過程,審核工作得到了各部門的支持,順利完成了審核計劃。本次內(nèi)審提出了XX個一般不符合項目,并在規(guī)定的時間內(nèi)提交了整改的計劃,整改措施仍在進行中。
20XX年XX月和XX月分別實施了產(chǎn)品審核,沒有任何發(fā)現(xiàn)項。
從以上結果來看,能夠按年度審核方案中的頻次和要求實施內(nèi)審,因此內(nèi)審方案是有效的。
5.3.7 外部供方的績效
20XX年XX月和XX月,完成了原材料供應商的季度評估,評估結果均為B級或以上。
20XX年XX月至XX月,進貨檢驗合格率為XX%,完成了指標。
5.4 過程有效性的衡量:
公司在20XX年XX月至XX月,完成了策劃的目標指標,達到了策劃的結果(如生產(chǎn)計劃的達成、制程合格率、客戶交期達成率等)。具體可參見“FY18過程績效測量監(jiān)視記錄”
5.5 過程效率的衡量:
生產(chǎn)過程中的關鍵參數(shù)容量,過程能力的能力指數(shù)要求達到Cpk≥XX,目前實際產(chǎn)品達到XX,過程效率的測量符合預期要求。
體系過程中的目標值(如工程規(guī)范的評審、出貨及時率等),都能按策劃的目標指標達成。具體可參見“FY18過程績效測量監(jiān)視記錄”
5.6 不良質(zhì)量成本:
20XX年XX月至XX月,不良質(zhì)量成本(COPQ)達到XX%,完成了XX%的指標,不良成本控制在有效范圍內(nèi)。
5.7 資源的充分性:
公司現(xiàn)有資源,總體上能夠滿足實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和達到管理目標與指標。
5.8 應對風險和機遇所采取措施的有效性:
公司以識別了XX個管理過程的風險與機遇,并確定相應的控制措施,從目前來看公司總體運營正常,風險可控,因此采取的風險控制措施基本有效。
5.9 過程評審活動的結果:
20XX年XX月份質(zhì)量部組織管理團隊,對重新識別的XX個管理過程進行了再評估,同時針對每個管理過程進行了風險和機遇的識別,并針對所有已識別出的風險制定了相應的控制措施。
5.10 通過風險分析(如FMEA)識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識:
技術部對產(chǎn)品進行了FMEA分析,識別了特殊特性和失效模式,并制定了相應措施進行控制,把風險降到最低。
5.11 產(chǎn)品符合性
20XX年XX月實施了產(chǎn)品年度的全項目檢驗,一共XX個料號,檢驗結果全部合格;
20XX年XX月和XX月份分別實施了產(chǎn)品審核,審核結果全部合格;
20XX年原材料/成品的RoHS/REACH/鹵素檢測結果全部合格;
FY18年度可靠性試驗計劃Q1~Q3季度共有XX個項目,實際完成了XX個項目的可靠性試驗,檢測結果全部合格。
以上所有結果都能滿足客戶、法律法規(guī)、產(chǎn)品標準、集團內(nèi)部的要求。
5.12 對現(xiàn)有操作更改和新設施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估和產(chǎn)能策劃的評價:
20XX年XX工廠沒有新增的產(chǎn)品,也沒有與產(chǎn)品相關的新設備。計劃在20XX年引進新的產(chǎn)品和新的生產(chǎn)線,目前該項目的前期策劃都由集團總部負責。
5.13 保修績效:
20XX年至XX月份共收到XX起投訴,其中XX起為有效投訴,XX起為非有效投訴,主要是由于客戶端使用不當導致的失效。XX起有效投訴中,有XX起都是外觀的問題,XX起是電性能的問題,還有XX起為管理類問題。這XX起投訴都按客戶要求提供了8D報告,并有XX起按客戶要求進行了退換貨處理,其余XX起獲得了客戶的讓步接收。
5.14 顧客計分卡評審(在適用情況下):
目前暫無客戶有此類要求,因此不適用
5.15 實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響:
公司對XX月份收到的XX起客戶投訴,采取了8D方法進行了分析,所有相應的措施已經(jīng)全部整改完畢并已閉環(huán)。對與安全和環(huán)境的影響進行FMEA分析,對該失效模式采取了相對應的措施,消除了風險及安全隱患,同時還制定了一份新的作業(yè)指導書,能更好的規(guī)范作業(yè),消除風險。
5.16 產(chǎn)品和過程的設計和開發(fā)期間特定階段的測量的確定、分析和匯總結果:
FY18年度未修訂過APQP。
六、管理評審輸出內(nèi)容
6.1 改進的機會:
替代材料的認證,XX%貴金屬替代XX%貴金屬材料
推進自動化,離線外觀設備替代人工外觀
改善打印模糊,激光打印代替油墨打印
改善產(chǎn)品的偏心問題
6.2 質(zhì)量管理體系所需的變更:
體系文件已基本建立,但仍需持續(xù)改進;
本公司的質(zhì)量方針、目標將在FYXX財政年度結束后的管理評審中再次進行評審后,將做出適時的變化。
6.3 資源需求:
為了能更好的完成公司管理目標與指標,總部擴大了對XX工廠的投資,引進產(chǎn)品生產(chǎn)線,改造現(xiàn)有廠房和設施,不斷提高對環(huán)境保護意識和設施的能力;
受中國區(qū)出現(xiàn)優(yōu)秀人才流失的影響,XX工廠的管理、設備、質(zhì)量等相關領域能力出現(xiàn)下降。對未來工廠的再擴大、發(fā)展帶來一定影響。因此,工廠積極加大了在人力資源上的投入;
6.4 當顧客要求不能滿足時,最高管理者應確保簡歷文件化的糾正措施計劃:
暫未發(fā)生。
七、管理評審結論
本次管理評審,由工廠運營總監(jiān)主持,會議審議了各部門的工作報告,并對公司的質(zhì)量目標進行了評價和探討。
本公司的質(zhì)量管理體系基本符合ISO9001:2015標準的要求,體系的建立是充分的;
公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務的所有過程已得到了有效的控制,并且各部門能夠按照體系要求對各過程進行了風險和機遇的識別,制定相應的控制措施,并得到有效的控制。
因此,體系的實施和運行是有效的;
至今未發(fā)生重大的質(zhì)量事故和相關方的投訴,經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)要求;
在體系運行的過程中,雖然有部分人員對質(zhì)量體系文件中的新要求不熟悉,但能通過有效的培訓來改善和加深員工對質(zhì)量體系新標準的認知,從而提高產(chǎn)品和服務的質(zhì)量。
以上充分說明:“公司的質(zhì)量管理體系運行基本是適宜的、充分的、有效的,并已基本具備持續(xù)改進的能力”。